Peter Brabeck-Letmathe, Président et Administrateur délégué de Nestlé: "Cette performance mémorable a été réalisée dans un environnement extérieur difficile et témoigne de la force du modèle Nestlé pour la douzième année consécutive: une croissance organique d'au moins 5 à 6%, combinée avec une amélioration durable de la marge EBIT, indépendamment des conditions économiques actuelles. Nestlé occupe désormais la position unique de première entreprise mondiale de nutrition, santé et bien-être avec des marques leaders, une présence géographique globale et une équipe de direction exceptionnelle. En effet, Nestlé s'est largement démarquée de l'industrie alimentaire traditionnelle: notre succès se fonde désormais sur notre capacité à innover et à utiliser notre pipeline R&D pour lancer de nouveaux produits et services à valeur ajoutée, plutôt que sur le prix des matières premières ou le climat économique. Ceci, combiné avec notre engagement pour l'excellence dans l'exécution et pour la discipline de gestion du capital, nous a permis de créer au fil du temps une dynamvenir."

Vevey, le 21 février 2008 – En 2007, les ventes consolidées du groupe Nestlé ont atteint CHF 107,6 milliards, en hausse de 9,2% par rapport à l'année passée. Le moteur de cette performance a été la croissance organique de 7,4%, composée de la croissance interne réelle de 4,4% et des augmentations de prix de 3,0%. Les acquisitions, nettes des cessions, ont contribué pour 1,4% à la croissance, principalement grâce à l'acquisition de Novartis Medical Nutrition et de Gerber, tandis que les variations des taux de change y ont ajouté 0,4%. Les activités Alimentation et Boissons du Groupe, avec des ventes de CHF 100,3 milliards, ont été le principal contributeur à cette croissance, réalisant une croissance organique de 7,1%, dont 4,0% de croissance interne réelle et 3,1% d'augmentations de prix.

L'EBIT du Groupe s'est amélioré de 12,9% à CHF 15 milliards, représentant une marge de 14%, en progression de 50 points de base par rapport à 2006. L'EBIT de nos activités Alimentation et Boissons a augmenté de 12,7%, à CHF 12,6 milliards, engendrant une amélioration de la marge de 40 points de base. Ces performances ont été réalisées malgré un impact négatif des taux de change de 10 points de base. Des adaptations de prix en temps opportun, les économies d'échelle, les programmes de réduction des coûts, de même que le processus de transformation stratégique en cours sont les éléments qui ont permis aux activités Alimentation et coûts des matières premières et de l'énergie en 2007.

Le bénéfice net a progressé de 15,8%, à CHF 10,6 milliards, représentant une marge nette de 9,9%, soit une hausse de 60 points de base. Le bénéfice net par action a progressé une nouvelle fois à un taux à deux chiffres, soit de 16,4% à CHF 27.81.

Le cash-flow d'exploitation du Groupe a augmenté de 15,1%, de CHF 11,7 milliards à CHF 13,4 milliards, tandis que le cash-flow libre est passé de CHF 7 milliards à CHF 8,2 milliards. Une gestion stricte du capital s'est traduite par de nouvelles améliorations dans la gestion du fonds de roulement et le lancement d'un troisième programme de rachat d'actions. La rentabilité du capital investi (ROIC), goodwill exclu, s'est améliorée de 100 points de base, à 22,2%, alors que, goodwill inclus, la hausse atteint 50 points de base, à 12,2%. La dette nette du Groupe s'est accrue à CHF 21,2 milliards, en raison principalement de l'acquisition de Novartis Medicalrachat d'actions d'un montant de CHF 4,4 milliards en 2007.